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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-05-25 08:24

去年的成本做到管理費用了,匯算清繳時,應(yīng)該是借:成本  貸:以前年度損益調(diào)整     再借:以前年度損益調(diào)整  貸:未分配利潤

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-05-25 08:39

之前我是借的成本,貸的管理費用,然后導(dǎo)致17年第二季度及往后的報表管理費用都少之前調(diào)出去的成本那個數(shù),報表也錯了,(前年的成本放管理費用了,我是去年匯算清繳時做錯的賬,)那現(xiàn)在,年度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表,我能按正確的填嗎老師?

老劉 解答

2018-05-25 08:56

你應(yīng)該是借:成本   貸:以前年度損益調(diào)整而不是管理費用。

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-05-25 09:00

好的,謝謝老師,我現(xiàn)在知道去年5月份匯算清繳是做錯了,那現(xiàn)在怎么操作呀?5月份往后財務(wù)報表也是錯的(管理費用少了當(dāng)初調(diào)的那個成本數(shù)),現(xiàn)在做17年的匯算清繳,管理費用是按哪個填呀?

老劉 解答

2018-05-25 09:08

你現(xiàn)在這個成本結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-05-25 09:41

結(jié)轉(zhuǎn)損益了,去年5月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時,把這個數(shù)從管理費用里減出來了(本來應(yīng)該是借:本年利潤1700  貸:管理費用1700   當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借的本年利潤1000   貸的管理費用1000)

老劉 解答

2018-05-25 13:59

按沒減少之前的管理費用填寫吧

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-05-25 14:06

那年度財務(wù)報表跟之前季度的管理費用那欄就對不上了,這樣可以嗎老師?

老劉 解答

2018-05-25 14:51

沒事的,以匯算清繳的報表為準(zhǔn),不用擔(dān)心。

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-05-25 14:59

好的,謝謝老師,還有就是我發(fā)現(xiàn)去年沒收入,但是利潤表里邊沒營業(yè)收入,卻有一項營業(yè)成本,是去年買了智能藥車的費用,這個不對吧老師?這填年度利潤表時怎么辦呀

老劉 解答

2018-05-25 15:01

我覺得智能藥車應(yīng)該下固定資產(chǎn)吧

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-05-25 15:06

是不是庫存商品也可以啊老師?去年上一個會計  借的營業(yè)成本    稅  貸:銀行存款,給放營業(yè)成本里了,然后報表里的營業(yè)成本也是這么填的,那我現(xiàn)在做年度財務(wù)報表也這么填嗎老師?還是怎么填啊?去年這個公司沒收入

老劉 解答

2018-05-26 11:10

建議,就那樣填報吧,否則賬表對不起來

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去年的成本做到管理費用了,匯算清繳時,應(yīng)該是借:成本 貸:以前年度損益調(diào)整 再借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
2018-05-25 08:24:26
需要沖減辦公費,增加產(chǎn)品銷售成本
2018-05-24 17:31:22
您好,今年匯算清繳的時候,直接填寫匯算清繳報表調(diào)整處理就行了,不需要再做賬處理了?;蛘卟贿M(jìn)行調(diào)整也可以的,反正都是成本費用科目。以后注意正確操作即可。
2018-05-24 21:53:27
簡單處理的話可以把辦公費這筆負(fù)數(shù)放在費用的其他里反映。
2018-05-25 14:34:34
這個我建議不要調(diào)了,這個關(guān)系到調(diào)整上年利潤調(diào)整
2018-05-24 10:38:55
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