老師,請問上月作為未開票收入繳納了增值稅,這個月補(bǔ)開發(fā)票,下次申報(bào)表如何填列?

Linda
于2018-05-24 14:39 發(fā)布 ??2316次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-05-24 14:41
你好,你還需要針對開具發(fā)票做收入申報(bào)
這樣會導(dǎo)致你一次收入兩次申報(bào)納稅的
之前應(yīng)當(dāng)做預(yù)收賬款處理才是的
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你好,你還需要針對開具發(fā)票做收入申報(bào)
這樣會導(dǎo)致你一次收入兩次申報(bào)納稅的
之前應(yīng)當(dāng)做預(yù)收賬款處理才是的
2018-05-24 14:41:17
你好,本月申報(bào)在為開票收入這里填紅字,發(fā)票按照正常申報(bào)
2019-01-11 11:52:32
在未開票收入那欄填寫這個月補(bǔ)開發(fā)票金額的負(fù)數(shù)。(打個比方,補(bǔ)開了1130元含稅發(fā)哦,銷售金額就填-1000元,稅額填-130元)
2019-04-27 13:52:35
首先,你需要根據(jù)國家稅務(wù)總局的《增值稅專用發(fā)票管理辦法》中規(guī)定的增值稅三表繳清后,應(yīng)填寫發(fā)票內(nèi)容,再填寫相應(yīng)的發(fā)票類別、發(fā)票號碼。具體步驟為:首先,將未開票的收入填寫到價稅合計(jì)的輸入項(xiàng)目里,再填寫對應(yīng)的稅額;其次,在“開具發(fā)票欄”中,按照未開票收入的金額和稅額,分別填寫價稅合計(jì)的金額和稅額;最后,填寫開票內(nèi)容、發(fā)票類別及發(fā)票號碼等其他必要信息。
拓展知識:未開票收入實(shí)際上就是明細(xì)中沒有對應(yīng)發(fā)票,做過有效核實(shí)后,可以視作對應(yīng)發(fā)票存在,算是有效的增值稅應(yīng)納稅收入,可以在增值稅納稅申報(bào)表中正常登記。
2023-03-07 17:08:24
您好,先把上月的未開票收入沖掉,用負(fù)數(shù)
2019-12-06 12:08:00
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