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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-05-23 14:33

是的,您的分錄正確。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:34

那怎么結轉(zhuǎn)的時候銷售費用是0呢

岳老師 解答

2018-05-23 14:36

結轉(zhuǎn)分錄 
借:本年利潤 
貸:銷售費用 
這樣銷售費用余額為零了。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:37

結轉(zhuǎn)本期損益是,借銷售費用,貸本年利潤都是紅字,老師這是怎么回事

岳老師 解答

2018-05-23 14:39

如果方便,需要您提供本年度全部與這兩個科目相關的業(yè)務;前提還是上年業(yè)務已經(jīng)正確結轉(zhuǎn)。否則無法給出準確答案。說實話,您的這個問題其實很簡單了。您說的情形,可能另有原因,如果沒有全部業(yè)務資料,無法找出原因的。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:39

那這個發(fā)工資的費用在哪顯示出來,是銷售成本嗎

岳老師 解答

2018-05-23 14:41

借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金 這就是發(fā)放分錄。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:43

謝謝老師

岳老師 解答

2018-05-23 14:45

不必客氣,請您五星好評。

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相關問題討論
是的,您的分錄正確。
2018-05-23 14:33:29
你好,是的
2017-01-06 15:04:15
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
您好 借:銷售費用--工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬--工資 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸:銷售費用
2019-06-01 11:15:05
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