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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-28 14:48

借銷售費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2020-05-28 14:48

只要是福利費(fèi)工資,都需要通過應(yīng)付職工薪酬。

明月cc 追問

2020-05-28 15:00

公司外購煙送人,理應(yīng)視同銷售處理,我可不可以不視同銷售,直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?

郭老師 解答

2020-05-28 15:02

你好,可以做招待費(fèi)的。

明月cc 追問

2020-05-28 15:46

招待費(fèi)可以抵扣,是可以抵扣吧?

郭老師 解答

2020-05-28 15:46

你好,做招待費(fèi)不可以抵扣的,視同銷售的,你可以抵扣。

明月cc 追問

2020-05-28 15:49

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-28 15:55

不用客氣的。

明月cc 追問

2020-05-28 16:17

老師,再請教一下

郭老師 解答

2020-05-28 16:22

你好,什么問題的?

明月cc 追問

2020-05-28 16:23

可否給我說下,增值稅專用發(fā)票,從收到票入賬,到進(jìn)項認(rèn)證,如果有轉(zhuǎn)出,分錄各自是怎樣的?

郭老師 解答

2020-05-28 16:39

你好,現(xiàn)在直接勾選不抵扣勾選價稅,合計做賬就可以借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款。

明月cc 追問

2020-05-28 16:54

嗯,我知道,剛問的最后一個問題和前一問題無關(guān)哈,我現(xiàn)在的疑惑是增值稅收到入賬,認(rèn)證,或有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出,各自的分錄不是很明朗,是這樣的問題

郭老師 解答

2020-05-28 16:59

借管理費(fèi)用進(jìn)項貸,銀行存款借管理費(fèi)用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
對,沒錯兒,就是這兩個相加。
2022-03-25 15:39:36
是的,你沒有理解錯。“銷售費(fèi)用”應(yīng)付職工報酬+“銷售費(fèi)用”職工福利費(fèi)正是104000表1.職工薪酬匯算清繳的合計金額。
2023-03-15 14:17:54
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
借銷售費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。
2020-05-28 14:48:16
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