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會計學堂輔導老師
于2018-05-23 10:25 發(fā)布 ??1546次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-23 10:25
您好!如果是專用發(fā)票是可以抵扣的。
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-23 10:31
老師,以前年度計提的職教費,沒有使用完,在以后年度是可以繼續(xù)使的哈?
宋生老師 解答
2018-05-23 10:35
您好!可以的??梢岳^續(xù)。
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以前年度計提的職教費,本年發(fā)生職教費時,繼續(xù)使用以前年度計提的職教費,那么取得的職教費進項稅額能否抵扣呢?
答: 您好!如果是專用發(fā)票是可以抵扣的。
自查出以前年度抵扣了利息的進項稅額,可以在當年年度轉出嗎
答: 您好, 可以的,可以在當年轉出的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度漏記進項稅,已抵扣
答: 哦,之前是加稅,合計多了成本費用嗎?
請問,我的進項稅以為不符合抵扣規(guī)定,是以前年度的,今年需要調(diào)出一部分,賬務怎么處理,主要是跨年
討論
發(fā)現(xiàn)以前年度的進項稅是用于個人的補貼,已經(jīng)抵扣了的,現(xiàn)在應該怎么辦?
老師,你好,我問下差旅費發(fā)票只有高速公路票能勾選嗎?以前年度的差旅費發(fā)票能勾選的是不是到18年,還是17年的也可以?另外火車票和汽車客運票如何抵扣進項稅額
以前年度進項稅額少轉出怎么弄啊
假設原來的工程物資 借方有20000元, 工程物資做成原材料 是不是 借原材料 20000 貸工程物資20000 逾期未認證發(fā)票稅額有10000元,借以前年度損益調(diào)整10000 貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 10000,借利潤分配未分配利潤10000 貸以前年度損益調(diào)整10000 這樣就可以了對吧
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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會計學堂輔導老師 追問
2018-05-23 10:31
宋生老師 解答
2018-05-23 10:35