接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答

業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)報(bào)完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個(gè)借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計(jì)算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫匯總表格等步驟,每個(gè)企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整,調(diào)整完補(bǔ)交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整光在企業(yè)年報(bào)上填!年度財(cái)務(wù)報(bào)表和去年報(bào)表,季度所得稅報(bào)表都不動(dòng)。
答: 是的,首先,企業(yè)年報(bào)要填寫調(diào)整后的業(yè)務(wù)招待費(fèi),以及補(bǔ)交的所得稅;其次,小企業(yè)以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》來進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理,而不是其他準(zhǔn)則;最后,在企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、去年報(bào)表、季度所得稅報(bào)表中都不用動(dòng)。

