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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-12 09:17

你好 資產(chǎn)負(fù)債表是按12月份填寫的 利潤(rùn)表是18年整年的利潤(rùn)表 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)是需要調(diào)整的

隨緣(不加群,感謝?。? 追問

2019-04-12 09:21

都有什么是需要調(diào)整的?

答疑蘇老師 解答

2019-04-12 09:23

你好 你看下匯算清繳報(bào)表 按要求進(jìn)行調(diào)整  報(bào)表上都有的哦

隨緣(不加群,感謝!) 追問

2019-04-12 09:25

我這沒有顯示匯算清繳報(bào)表呀,只有所得稅年度納稅申報(bào)表

答疑蘇老師 解答

2019-04-12 09:27

你好 所得稅年度納稅申報(bào)表 就是所得稅匯算清繳

隨緣(不加群,感謝!) 追問

2019-04-12 09:29

業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)的調(diào)整比例是多少?

答疑蘇老師 解答

2019-04-12 09:33

你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的百分之60 不超當(dāng)年銷售收入的千分之5來扣除   福利費(fèi)是不超工資總額的百分之14部分允許扣除

隨緣(不加群,感謝?。? 追問

2019-04-12 09:34

當(dāng)年沒收入,那就不能扣了是嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-04-12 09:37

你好 是的 沒有收入就不能扣除

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學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)報(bào)完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們?cè)撊绾翁幚砟兀? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個(gè)借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計(jì)算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫匯總表格等步驟,每個(gè)企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)。
2023-03-09 14:39:20
你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
是的,首先,企業(yè)年報(bào)要填寫調(diào)整后的業(yè)務(wù)招待費(fèi),以及補(bǔ)交的所得稅;其次,小企業(yè)以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》來進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理,而不是其他準(zhǔn)則;最后,在企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、去年報(bào)表、季度所得稅報(bào)表中都不用動(dòng)。
2023-03-24 14:09:29
你好 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ‘ ’
2022-03-22 09:19:43
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