
1.計提社保時:借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-社保2.繳納社保時:借:其他應(yīng)付款-社保貸:銀行存款3.計提工資時:借:管理費用-社保費(公司部分)借:其他應(yīng)收款-社保(個人部分)貸:應(yīng)付職工薪酬4.發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分)貸:現(xiàn)金/銀行存款 請問社保會計分錄這樣填 寫對不對?還有就是年度企業(yè)匯算清繳不是要填期間費用明細表嗎?那社保的費用應(yīng)該歸入哪一項?
答: 個人部分不用填,公司部分填在應(yīng)付職工薪酬--福利費
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
兄弟單位幫我公司支付了10月工資,會計分錄:借:其他應(yīng)收款。 貸:銀行存款。那我公司該怎么做賬?是做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬
答: 你好! 做工資時,借:管理費用-工資 貸:其他應(yīng)收款

