
兄弟單位幫我公司支付了10月工資,會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款。 貸:銀行存款。那我公司該怎么做賬?是做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬
答: 你好! 做工資時,借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款
企業(yè)通過銀行代發(fā)工資,為啥由個人代繳的部分計(jì)入其他應(yīng)收款,貸方不是要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?會計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
答: 社保單位先給員工墊付的記其他應(yīng)收款 先發(fā)工資后代繳社保記其他應(yīng)付款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問7月社保當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,7月醫(yī)保是當(dāng)月計(jì)提下月繳納。假設(shè)公司當(dāng)月月底發(fā)工資。那繳納社醫(yī)保的會計(jì)分錄怎么做?這樣對嗎,好像不平借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-醫(yī)保(公司) -醫(yī)保(個人)
答: 你好 繳納 借:其他應(yīng)付款—個人社保 管理費(fèi)用—單位社保 貸:銀行存款 計(jì)提 借:管理費(fèi)用—工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—個人社保 應(yīng)交稅金—個所稅


幻影 追問
2017-10-30 10:40
陳靜老師 解答
2017-10-30 09:38
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2017-10-30 10:21
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2017-10-30 10:41