
相似問題
最新問題
老師你好,前面3個季度的利潤中的所得稅費用多計提了,導(dǎo)致最后一個季度就算不計提,也多出四個季度實際繳納的所得稅,應(yīng)該怎么做?年度利潤表中的所得稅可以更改為實際繳納的所得稅費用嗎?
已做計提了季度企業(yè)所得稅分錄,因為有以前年度彌補(bǔ)虧損,但在實際申報時不需要交納季度企業(yè)所得稅,請問原計提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調(diào)減掉呢?

