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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-16 10:40

計提錯了,應該只要計提60

綠泡泡 追問

2017-06-16 10:42

那如果金額比較大怎么做呢

綠泡泡 追問

2017-06-16 11:18

還需要重新分配利潤嗎

宋生老師 解答

2017-06-16 10:39

您好!是計提錯了嗎?還是交錯了。

宋生老師 解答

2017-06-16 10:41

您好!多計提了,紅字沖減就算了。金額只有20

宋生老師 解答

2017-06-16 10:44

您好!也是一樣沖減。借以前年度損益調整  貸應交稅費應交所得稅,金額寫負數

宋生老師 解答

2017-06-16 11:18

您好!要的。因為影響了上年的利潤 
調整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤  
    貸:以前年度損益調整

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相關問題討論
那你就查看所得稅科目的明細賬就知道是怎么回事了?
2022-04-07 22:57:42
未計提季度企業(yè)所得稅的會計分錄應該是:借:應交稅費-企業(yè)所得稅貸:應繳稅費-企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是一種因企業(yè)經營活動而產生的稅收,是企業(yè)生產經營活動所需要繳納的重要稅收,是企業(yè)負擔起社會責任的重要方式。拓展知識:企業(yè)所得稅是根據國家規(guī)定,根據企業(yè)在一定時期內實際獲得的營業(yè)收入的不同,按照一定的比例計算出來的稅收。
2023-03-06 14:38:21
您好!這個老師也不確定你為什么會這樣啊。你計提的金額是多少,繳納的時候是多少呢? 你所得稅申報表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
你好,如果需要預交企業(yè)所得稅,就需要做計提分錄的
2019-03-21 09:28:25
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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