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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-17 16:25

不免稅,稅率是17%

辜老師 解答

2018-05-18 08:51

這個要看是什么時間的題目,之前小麥是13%的增值稅稅率,現(xiàn)在取消13%這一檔的稅率,降為11%稅率,但是自2018.5.1后,11%的稅率全部調(diào)整為10%的增值稅稅率,按照目前最新政策10%稅率來計算的話,本期進項稅=117000/(1+10%)*10%=10636.36,本期銷項稅=48400/(1+10%)*10%=4400,本期應交增值稅=本期銷項稅-本期進項稅-留底進項稅=4400-10636.36-30000=-36236.36,應交增值稅是個負數(shù),所以本期不用交增值稅,負數(shù)余額可以抵扣下期抵扣, 
會計分錄  借:庫存商品—小麥  106363.64 應交稅費-應交增值稅-進項稅  10636.36  貸:應付賬款117000  銷售時,借:應收賬款   48400   貸:主營業(yè)務收入   44000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅  4400

Aoo一文錢難倒英雄漢oo% 追問

2018-05-18 09:04

免稅怎么做?

Aoo一文錢難倒英雄漢oo% 追問

2018-05-18 09:04

免稅怎么做!

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同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
可以的
2018-11-13 16:39:04
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
對的
2017-12-26 08:21:57
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