我公司開了22萬的銷售折讓的紅字信息表給供應(yīng)商,賬務(wù)處理要怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做,13%一般納稅人
小玲
于2024-09-13 17:48 發(fā)布 ??320次瀏覽
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小智老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2024-09-13 17:51
針對22萬銷售折讓的紅字信息表,應(yīng)沖減原銷售收入和成本。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出按原稅率13%計(jì)算,即22萬*13%,做轉(zhuǎn)出處理。會(huì)計(jì)分錄為:借:主營業(yè)務(wù)收入 220,000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 28,600 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 220,000。
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同學(xué),你好
不需要做賬
2024-04-28 15:08:16

針對22萬銷售折讓的紅字信息表,應(yīng)沖減原銷售收入和成本。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出按原稅率13%計(jì)算,即22萬*13%,做轉(zhuǎn)出處理。會(huì)計(jì)分錄為:借:主營業(yè)務(wù)收入 220,000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 28,600 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 220,000。
2024-09-13 17:51:23

您好,退抵分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
12月我重新補(bǔ)繳 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行
2024-03-29 16:31:22

你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?如果之前做了管理費(fèi)用借,管理費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-12-03 08:47:42

你好,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算的
2022-03-05 14:46:15
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