
因?yàn)?7年年中的時(shí)候由主營業(yè)務(wù)稅金及附加改成稅金及附加,我做賬的時(shí)候依然將印花稅入管理費(fèi)用,季度上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表也是這樣,但現(xiàn)在年報(bào)的時(shí)候,我要將匯算清繳上面的的稅金及附加填正常的數(shù)還是按我季度那樣填寫?(但填與正常的話與平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表的稅金及附加累計(jì)金額不一致)
答: 按你入賬的科目進(jìn)行匯算清繳,就可以了。不影響企業(yè)所得稅
我做賬把印花稅放在了管理費(fèi)用中,但是稅局培訓(xùn)班說印花稅是要放在稅金及附加的,那么我填匯算清繳報(bào)表的時(shí)候需要把印花稅從管理費(fèi)用中轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎?這樣做造成的年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致是可以的嗎?
答: 這個(gè)對(duì)于企業(yè)所得稅計(jì)算毫無關(guān)系,是否調(diào)整并不影響所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在印花稅是不是也計(jì)入到稅金及附加了?記賬的時(shí)候把印花稅計(jì)到管理費(fèi)用里面了,但是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,如果把印花稅也填進(jìn)去的話稅金及附加這個(gè)科目的余額就與的財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致了,該怎么處理?
答: 印花稅計(jì)入“稅金及附加”科目上??梢哉{(diào)賬處理。這是2016年5月變更的政策


豆丁 追問
2018-05-15 18:14
江老師 解答
2018-05-15 18:16