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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-15 16:03

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-05-15 16:05

那匯算清繳的時候怎么弄呢?

鄒老師 解答

2018-05-15 16:07

你好,按之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做扣除就是了,不需要做調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理的

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-05-15 16:03:26
你好,暫估成本之前是怎么做的。
2021-05-11 09:19:43
你好,當(dāng)時暫估的怎么做的?實際沒有業(yè)務(wù)嗎?
2025-01-07 10:13:00
你好,2020年9月成本發(fā)票漏記了 ,2021年需要通過以前年度損益調(diào)整科目入賬核算?
2021-03-02 10:01:54
你的分錄是正確的,就是這樣做的。
2018-06-14 14:55:24
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