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送心意

張蓉老師

職稱中級

2018-05-15 14:54

您好,可以要求對方先將5月份之前送的貨,先在申報4月份的時候申報未開具發(fā)票金額,然后在5月份開具17%的增值稅發(fā)票,但這樣麻煩些,也可以直接讓對方按調(diào)低一個點總金額/1.17*1.16開具增值稅發(fā)票。

追問

2018-05-15 15:00

也就是說,現(xiàn)在雖然可以開17的票,但是比較麻煩?

追問

2018-05-15 15:02

比如總金額10000元,開16的票,總金額就成了9914.53,我們就按照9914.53結(jié)款?開17的票還需要申報未開具發(fā)票金額?

張蓉老師 解答

2018-05-16 08:03

您好,如果5月份申報4月份增值稅時有將4月份送貨未開票的金額申報,5月份就直接開17個點的稅率,如果沒有申報這部分的金額,可以跟客戶協(xié)商調(diào)降1個點,開9914.53的金額,也收這個金額。

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您好,可以要求對方先將5月份之前送的貨,先在申報4月份的時候申報未開具發(fā)票金額,然后在5月份開具17%的增值稅發(fā)票,但這樣麻煩些,也可以直接讓對方按調(diào)低一個點總金額/1.17*1.16開具增值稅發(fā)票。
2018-05-15 14:54:59
你好,按照實體從舊,程序從新的原則,四月份確認收入的按17%
2018-04-27 18:30:40
稅局對您公司的罰款,是未按時申報的滯納金,因為您公司在5月份申報4月份的增值稅時,沒有申報為未開票收入。 要想證明很簡單了,提供合同以及發(fā)貨單據(jù),就能證明。
2018-08-23 11:38:08
5月之后發(fā)貨,銷售也是5月后實現(xiàn)的,應(yīng)該要開16%的發(fā)票,
2018-06-12 09:38:14
是的,需要按17%開具紅字發(fā)票的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-09 10:41:56
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