
原材料暫估入賬多了,結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,如何做賬?
答: 將結(jié)轉(zhuǎn)多的部分,做紅字沖掉
本月回來的材料票比上月按暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)的成本多,多結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本如何做分錄?
答: 你好,本月回來的材料票比上月按暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)的成本多,根據(jù)你這個(gè)描述,之前應(yīng)當(dāng) 是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本才是的 沖銷暫估分錄,根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)材料分錄,然后把之前領(lǐng)用材料分錄做調(diào)整分錄,使得按購(gòu)進(jìn)材料發(fā)票金額做領(lǐng)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,工程款已結(jié)算,成本票沒有到位,暫估入賬借勞務(wù)多少 原材料多少 貸:應(yīng)付賬款 暫估入賬需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 您好!這個(gè)沒有固定的了。你按預(yù)算數(shù)來估計(jì)就好

