老師,我們是行政事業(yè)單位,因為一些業(yè)務(wù)不熟練和溝通的問題,以前年度發(fā)生業(yè)務(wù)事沒有沖減其他應(yīng)付款,而是直接用經(jīng)費支出列支了,現(xiàn)在賬上一直有其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在想調(diào)整賬務(wù),應(yīng)該怎么做分錄呀
執(zhí)著的寶貝
于2024-08-16 09:55 發(fā)布 ??301次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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借:資金結(jié)存 - 貨幣資金
貸:以前年度盈余調(diào)整
同時,
借:其他應(yīng)付款
貸:以前年度盈余調(diào)整
2024-08-16 10:04:01

Na你這個其他應(yīng)付款,它是屬于財務(wù)會計,你財務(wù)會計在支付的時候,就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。那你預(yù)算會計這邊在支付的時候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。
2022-02-16 16:53:22

您好,若是沖減多計提的其他應(yīng)付款:借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度盈余調(diào)整。
2025-01-10 11:00:46

你好!可以將事業(yè)支出調(diào)整到工會經(jīng)費科目。
2018-10-20 09:20:50

財務(wù)會計
借:以前年度盈余調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
這筆分錄的預(yù)算會計怎么做?
回復(fù):這個不涉及資金進出,所以,不用做預(yù)算會計
2023-01-10 14:07:25
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