
我2017年交給保險公司的保險費(fèi),當(dāng)時是入管理費(fèi)用-保險費(fèi),現(xiàn)在保險公司退回多余的錢,我2018.3月根據(jù)銀行收到的退款,入了預(yù)收賬款,我們需要開出發(fā)票嗎?還是我不用開發(fā)票,怎樣用管理費(fèi)用沖回?
答: 你們單位不用開具發(fā)票,分錄如下: 借:預(yù)收賬款 貸:管理費(fèi)用
老師我公司減了人員,收到保險公司保費(fèi)退款,我做賬時直接沖的管理費(fèi)用―保險費(fèi),收到退款分錄:借:銀行存款 借:管理費(fèi)用―保險費(fèi)(紅字) 但現(xiàn)在保險公司要叫我們把退的那個錢8000元開紅字發(fā)票。那我收到那個紅字發(fā)票時該怎么做賬呢?
答: 你好,如果之前已經(jīng)沖了管理費(fèi)用,開紅字發(fā)票時不需要再做賬務(wù)處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們3月份找保險公司辦理了一項保險業(yè)務(wù),我做賬:借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)4716,進(jìn)項稅284(3月當(dāng)月認(rèn)證抵扣了)貸:預(yù)付賬款,發(fā)票到了我沖的預(yù)付款?,F(xiàn)在6月這邊保險又退保了,發(fā)票又紅沖了,錢又退給我們了,我這該怎么做賬呢?
答: 您好 借:管理費(fèi)用-保險費(fèi) -4716 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000

