老師你好,我想問一下新會計準則2006年和2019年的 問
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個里邊有詳細的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費用,用管理費用, 問
是的,那個計入財務費用-手續(xù)費 答
1.公司最近購進新窗簾,幾個辦公室的窗簾合起來共 問
您好,這些都是計入管理費用-辦公費就可以 答
你好老師,我們是個一般納稅人,之前業(yè)務往外開3%勞 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

老師,我們3月份找保險公司辦理了一項保險業(yè)務,我做賬:借:管理費用-保險費4716,進項稅284貸:預付賬款,發(fā)票到了我沖的預付款?,F(xiàn)在6月這邊保險又退保了,發(fā)票又紅沖了,錢又退給我們了,我這該怎么做賬呢?
答: 您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
老師,我們3月份找保險公司辦理了一項保險業(yè)務,我做賬:借:管理費用-保險費4716,進項稅284(3月當月認證抵扣了)貸:預付賬款,發(fā)票到了我沖的預付款?,F(xiàn)在6月這邊保險又退保了,發(fā)票又紅沖了,錢又退給我們了,我這該怎么做賬呢?
答: 您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我回復:大額保險費需要做分攤,所以我做的是借:預付賬款——保險費 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:其他應付款——老板 飲用水費,借:預付賬款——飲用水 貸:庫存現(xiàn)金 之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:預付賬款——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣可以嗎?進項稅等認證抵扣之后再做分錄
答: 您好!你這個分錄看起來真的有點亂。我說你的那個借方有點問題是因為你借貸都是預付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:管理費用——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣就可以了。


吳玲 追問
2019-06-19 14:24
bamboo老師 解答
2019-06-19 14:28