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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 21:00

你好,是沒有取得發(fā)票還是用完了

12345689 追問

2018-05-11 21:04

有發(fā)票,還沒有認(rèn)證,所以這個(gè)發(fā)票還沒做進(jìn)去。

12345689 追問

2018-05-11 21:05

是這樣子的情況

鄒老師 解答

2018-05-11 21:06

你好,你可以這樣入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目 
然后就可以生產(chǎn)領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本了

12345689 追問

2018-05-11 21:16

那下個(gè)月認(rèn)證了申報(bào)了怎么改呢

12345689 追問

2018-05-11 21:17

還有老師,有一批原材料是直接低價(jià)賣出的,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本那

鄒老師 解答

2018-05-11 21:17

借;應(yīng)交稅費(fèi)    (進(jìn)項(xiàng)稅額 )    貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 
你好,認(rèn)證了只需要做這個(gè)分錄

12345689 追問

2018-05-11 21:19

我們用加權(quán)平均法算原材料單價(jià)的,這個(gè)原材料賣出結(jié)轉(zhuǎn)的成本的單價(jià)可以不是加權(quán)出來的單價(jià)嗎

鄒老師 解答

2018-05-11 21:21

你好,不可以的,你用的是這個(gè)方法,結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本也需要這樣計(jì)算的

12345689 追問

2018-05-11 21:24

好吧,就是說結(jié)轉(zhuǎn)銷售主營業(yè)務(wù)成本和銷售原材料成本單價(jià)是一樣的?可是這樣就不是真實(shí)的了呢,本來是低價(jià)賣出的利潤應(yīng)該是負(fù)的,變成平均單價(jià)就不是負(fù)的了

鄒老師 解答

2018-05-11 21:25

你好,你不能把領(lǐng)用材料按加權(quán)平均,而銷售材料就不用加權(quán)平均的,這樣就沒有做到一致性的

12345689 追問

2018-05-11 21:25

那結(jié)轉(zhuǎn)賣原材料的成本,是不是不用算在領(lǐng)用原材料和本月完成產(chǎn)品里啊,直接按照平均單價(jià)和賣出的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2018-05-11 21:26

你好,按  加權(quán)平均單價(jià)*銷售材料數(shù)量  計(jì)算

12345689 追問

2018-05-11 21:29

嗯,因?yàn)橄裾N覀冧N售的成品是要先領(lǐng)用原材料,再結(jié)轉(zhuǎn)本月做出來多少庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出去的庫存商品。這個(gè)賣原材料是不是單獨(dú)一筆結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出的分錄就行了呢

12345689 追問

2018-05-11 21:31

老師,我們是其他業(yè)務(wù)支出,結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是直接做這樣一筆就行啦,借:其他業(yè)務(wù)支出  貸:原材料???

鄒老師 解答

2018-05-11 21:35

你好,借方是其他業(yè)務(wù)成本,而不是其他業(yè)務(wù)支出

12345689 追問

2018-05-11 21:45

只要做一筆是嗎?老師,不用領(lǐng)用原材料啊什么的是嗎

鄒老師 解答

2018-05-11 21:47

你好,做一筆收入分錄,一筆結(jié)轉(zhuǎn)材料成本分錄 
借;銀行存款等科目    貸;其他業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借;其他業(yè)務(wù)成本   貸;原材料

12345689 追問

2018-05-11 21:58

你好老師出報(bào)表的時(shí)候利潤表也是和銷售產(chǎn)品的利潤在一塊的是嗎,

鄒老師 解答

2018-05-11 21:59

你好,產(chǎn)品銷售是在主營業(yè)務(wù)利潤,而銷售原材料利潤是在其他業(yè)務(wù)利潤

12345689 追問

2018-05-11 22:03

好吧我們都沒有其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)利潤這個(gè)科目的,,,一直掛著好嗎,可以消掉ma到時(shí)候

鄒老師 解答

2018-05-11 22:04

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沒有余額了 
在利潤表營業(yè)利潤體現(xiàn)就是了

12345689 追問

2018-05-11 22:07

不是太明白,,,,明天我試過后再請教您,謝謝,老師有qq嗎

鄒老師 解答

2018-05-12 08:36

借;其他業(yè)務(wù)收入  貸;本年利潤 
借;本年利潤  貸;其他業(yè)務(wù)成本  
結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是這樣 
不可以提供私人聯(lián)系方式的,不好意思

12345689 追問

2018-05-12 09:40

請問老師現(xiàn)在還用其他業(yè)務(wù)支出這個(gè)科目嗎

12345689 追問

2018-05-12 09:40

其他業(yè)務(wù)支出是不是被其他業(yè)務(wù)成本替代了

12345689 追問

2018-05-12 09:44

那賣材料的稅金及附加是不是不用另外核算的呢都在主營業(yè)務(wù)稅金及附加里?

鄒老師 解答

2018-05-12 09:45

你好,沒有其他業(yè)務(wù)支出的  
銷售材料結(jié)轉(zhuǎn) 的成本通過其他業(yè)務(wù)成本核算 
計(jì)入稅金及附加的

12345689 追問

2018-05-12 09:46

稅金和附加還要另外在其他業(yè)務(wù)成本下面增加一個(gè)科目嗎,還是就算在主營業(yè)務(wù)成本下的稅金和附加里就可以了

12345689 追問

2018-05-12 09:47

我申報(bào)的時(shí)候都一起申報(bào)的,沒有分開來那

鄒老師 解答

2018-05-12 09:47

你好,稅金及附加是一個(gè)單獨(dú)的科目,不是在其他業(yè)務(wù)成本下面,也不是在主營業(yè)務(wù)成本下面的明細(xì)科目

12345689 追問

2018-05-12 09:48

嗯,因?yàn)楝F(xiàn)在只有主營業(yè)務(wù)稅金及附加,那我就是不用再新增一個(gè)咯,

12345689 追問

2018-05-12 09:49

就是賣產(chǎn)品和賣原材料的稅金和附加不用分開來是吧

鄒老師 解答

2018-05-12 09:50

你好,是的,不需要新增,都是在稅金及附加核算 
賣產(chǎn)品和賣原材料的稅金和附加不用分開的

12345689 追問

2018-05-12 09:51

好的,請問其他業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目要增加的話是不是科目類別和主營業(yè)務(wù)成本的科目一樣,是營業(yè)成本及稅金

12345689 追問

2018-05-12 09:52

我能直接把其他業(yè)務(wù)支出改成其他業(yè)務(wù)成本嗎,還是另外再新增加這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2018-05-12 09:52

你好,是的 
是在損益科目下面增加其他業(yè)務(wù)成本科目

12345689 追問

2018-05-12 10:02

老師,還是想確認(rèn)下,我能不能在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,分錄金額就寫我進(jìn)這批原材料的實(shí)際采購金額,而不是加權(quán)出來的單價(jià)

鄒老師 解答

2018-05-12 10:04

你好,你領(lǐng)用是按加權(quán)平均,銷售材料也需要加權(quán)平均,而不能按之前初始購進(jìn)單價(jià)計(jì)算的

12345689 追問

2018-05-12 10:05

銷售原材料我沒有做領(lǐng)用呢,

12345689 追問

2018-05-12 10:06

之前購進(jìn)也是這個(gè)月才做進(jìn)去的,

鄒老師 解答

2018-05-12 10:06

你好,我的意思是你平時(shí)生產(chǎn)領(lǐng)用是按加權(quán)平均,那么銷售材料也是加權(quán)平均,而不能銷售材料就一一對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的  
需要做到生產(chǎn)領(lǐng)用,銷售材料的單位成本計(jì)算方法一致才是的

12345689 追問

2018-05-12 10:07

好吧,那利潤就不準(zhǔn)了啊

12345689 追問

2018-05-12 10:08

本來是低價(jià)賣出,現(xiàn)在變成溢價(jià)賣出啦

鄒老師 解答

2018-05-12 10:08

你好,這個(gè)與你采取的存貨核算方法有關(guān) 
如果你生產(chǎn)領(lǐng)用也是一一對應(yīng),而不是加權(quán)平均,你銷售材料也需要按一一對應(yīng),這樣計(jì)算出來的成本是最準(zhǔn)確的

12345689 追問

2018-05-12 10:09

好吧,謝謝老師,,,

12345689 追問

2018-05-12 10:09

請問怎么用這樣子的方法呢

12345689 追問

2018-05-12 10:09

一一對應(yīng)

鄒老師 解答

2018-05-12 10:10

你好,這個(gè)是自己選擇的,可以是一一對應(yīng),也可以是加權(quán)平均,選擇了一種,就需要遵循相應(yīng)的核算方法

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你好,是沒有取得發(fā)票還是用完了
2018-05-11 21:00:47
你好,下個(gè)月認(rèn)證了,就可以了
2018-05-11 17:12:33
沒有發(fā)票 ,不用再做其他分錄,只是匯算時(shí)候納稅調(diào)增即可
2018-06-16 16:20:15
當(dāng)時(shí)沒有取得發(fā)票,收到材料要做暫估入庫處理的
2017-04-13 09:08:46
您好!暫估入賬。 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估。
2017-05-31 10:17:05
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