
做所得稅匯算清繳的時候調(diào)增了工資,去年的憑證和報表還用不用修改?如果不改的話今年報表不對?而且前幾個月已經(jīng)上報了,怎么處理?
答: 你好!如果是稅會差異可以不調(diào)整憑證,如果是差錯引起的需要調(diào)整憑證
,老師,匯算清繳的時候需要調(diào)增費用。那在財務(wù)報表年報中要做修改嗎?如果修改的話,今年的年初數(shù)就變了啊。如果不改,按照去年最后一個季度的季報報表數(shù)填上,再做匯算清繳調(diào)增,今年做以前年度損益調(diào)整?怎么做合適?
答: 您好,匯算清繳調(diào)增的費用,調(diào)表不調(diào)帳的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年所得稅預(yù)繳的時候,彌補了以前年度虧損,現(xiàn)在匯算清繳,A106000表中本年利潤是0并且是不能修改的,而A100000表中年度納稅申報表是有利潤的,請問怎么做匯算清繳,如果不修改數(shù)據(jù),則要補所得稅的,可是19年所得已經(jīng)彌補了以前的虧損了,不用補所得稅的吧,請問我該怎么修改數(shù)據(jù)
答: 你好!去年沒有做匯算清繳嗎?應(yīng)該自動代數(shù)過來,如果實際上是有虧損可以彌補的話,找稅務(wù)局后臺維護一下信息。




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