
所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)成本少入了七十幾萬,請問所得稅匯算表怎么填?另外修改的數(shù)字是當年用以前年度損益調(diào)整做還是修改去年12月的財報?
答: 你好!成本有發(fā)票嗎?是沒做賬還是報表錯了?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年所得稅匯算清繳時,收入少了,但是由于虧損,不涉及到稅款,是在下一次匯算清繳調(diào)整以前年度損益呢,還是直接去修改18年所得稅匯算清繳申報表呢?
答: 直接修改2018年的申報表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年所得稅預繳的時候,彌補了以前年度虧損,現(xiàn)在匯算清繳,A106000表中本年利潤是0并且是不能修改的,而A100000表中年度納稅申報表是有利潤的,請問怎么做匯算清繳,如果不修改數(shù)據(jù),則要補所得稅的,可是19年所得已經(jīng)彌補了以前的虧損了,不用補所得稅的吧,請問我該怎么修改數(shù)據(jù)
答: 你好!去年沒有做匯算清繳嗎?應該自動代數(shù)過來,如果實際上是有虧損可以彌補的話,找稅務局后臺維護一下信息。


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2018-06-19 16:52
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2018-06-19 17:14