
前會(huì)計(jì)八月掛了其他應(yīng)付。九月付八工資又沒沖,直接沖的應(yīng)付工資。這個(gè)賬怎么調(diào)?
答: 你好,你可以這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款 貸;應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在新的會(huì)計(jì)制度里在計(jì)提工資里說是不能用“其他應(yīng)付款”那怎么計(jì)提工資 呢?就是關(guān)于代繳職工社保這一塊
答: 借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位給一個(gè)人發(fā)工資,工資表上給多提了幾個(gè)月的工資,現(xiàn)在其他應(yīng)付款上面多掛了2萬的賬,這種情況如何處理?怎么寫會(huì)計(jì)分錄?需要什么說明嗎?
答: 你好 意思這個(gè)工資實(shí)際是不需要發(fā)放 是你們多計(jì)提了。 你這個(gè)工資是好久的工資 跨年了沒有 。你需要紅沖處理掉

