
我們公司去年暫估的材料票是12萬,今天收到發(fā)票實(shí)際是14萬多!這樣這多出來的兩萬多可以入賬嗎?能不能成本調(diào)增呢?
答: 你好,可以成本調(diào)增的
去年暫估了100萬成本,今年收到了90萬發(fā)票,剩下的10萬是多估的收不到票了,今年做匯算時已經(jīng)調(diào)增了10萬,該怎么做賬務(wù)處理呢,是把今年收到的90萬發(fā)票附到去年暫估后面嗎?多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤10萬,貸應(yīng)付賬款 這樣處理嗎?
答: 您好,把今年收到的90萬發(fā)票附到去年暫估后面這個也是可以的, 多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤-10萬,貸應(yīng)付賬款-10 (這個分錄是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款才能平的)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實(shí)際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費(fèi)用,然后12月暫估了10萬,實(shí)際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
答: 借應(yīng)付賬款 2萬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,


囡囡~培霞 追問
2018-05-11 12:20
王晶老師 解答
2018-05-11 12:21