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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-08-08 10:25

同學,你好
你是要申報出口退稅嗎?
你提交材料就是再申報

小魚兒 追問

2024-08-08 10:27

是的,是的,是的

小菲老師 解答

2024-08-08 10:27

同學,你好

登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退(免)稅申報”--“免退稅申報”--“在線申報”

小魚兒 追問

2024-08-08 10:30

我們這邊需要先提交紙質(zhì)材料,申請退稅資格

小菲老師 解答

2024-08-08 10:33

同學,你好
等有資格了,再申報

小魚兒 追問

2024-08-08 10:38

發(fā)票都開了要正常申報增值稅吧

小菲老師 解答

2024-08-08 10:40

同學,你好

你是出口嗎?你出口開具了發(fā)票
還是你說的是進項?

小魚兒 追問

2024-08-08 10:42

出口貿(mào)易都開了

小魚兒 追問

2024-08-08 10:44

進銷都開了 的

小菲老師 解答

2024-08-08 10:44

同學,你好
你增值稅稅率是0嗎?

小魚兒 追問

2024-08-08 10:54

是的是的 是的

小菲老師 解答

2024-08-08 11:01

同學,你好

那沒關系的,這個可以的

小魚兒 追問

2024-08-09 09:07

就是直接正常申報?還是需要申報到其他行?是填在銷售貨物里面嗎?那不就產(chǎn)生稅額了嗎?

小菲老師 解答

2024-08-09 09:17

同學,你好
不是,
出口銷售額應應區(qū)分銷售貨物及加工修理修配勞務和銷售服務分別填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)》第18行“貨物及加工修理修配勞務”和19行“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”及《增值稅減免稅申報明細表》。購進貨物(服務)取得的增值稅專用發(fā)票應填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”。

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您好,您實際才交了2%,怎么還可以退稅
2019-03-23 16:04:27
你好!麻煩稍等一下,我看下題
2023-04-01 17:07:57
同學你好 哪個稅種呢
2022-01-27 09:17:53
你好,一般是直接到個人賬戶的啊
2020-05-11 18:46:06
您好,退稅指的是什么稅吧
2024-01-15 00:26:23
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