老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計(jì),又要做出納,無語死 問
做會計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

在17年的時(shí)候因?yàn)樾⌒″e(cuò)誤入多了庫存商品0.06元,進(jìn)項(xiàng)入少了0.06元 ,相應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了0.06元 還有一筆是庫存入少了0.03元,進(jìn)項(xiàng)入少了0.03元,相應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了0.03元,現(xiàn)在18年想調(diào)回正確的 我這兩筆錯(cuò)誤的分類少入和多入的我該如何調(diào)?分類分別怎么寫? 我的實(shí)際是正確的 就是做賬的時(shí)候入錯(cuò)了 導(dǎo)致現(xiàn)在有0.03元的進(jìn)項(xiàng)少了 庫存結(jié)轉(zhuǎn)多了0.03的意思
答: 通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)一下
老師你好,進(jìn)項(xiàng)庫存商品,稅務(wù)局說票有問題,例如,庫存商品1000進(jìn)項(xiàng)130應(yīng)付賬款1130。結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本1000,貸庫存商品1000。如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,成本也轉(zhuǎn)出 。借應(yīng)付賬款1130,貸庫存商品1000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額130,成本轉(zhuǎn)出借庫存商品1000,貸主營業(yè)務(wù)成本1000。這樣對嗎,不對應(yīng)該怎么做
答: 稅局認(rèn)定你們是啥善意嗎? 對應(yīng)成本費(fèi)用讓抵扣企業(yè)所得稅?不讓抵扣企業(yè)所得稅?借庫存商品-1000 貸應(yīng)付賬款-1130 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 主營業(yè)務(wù)成本 -1000 貸庫存商品-1000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司這個(gè)月購進(jìn)庫存商品14萬,但是只賣了2萬,我看我們外賬會計(jì)把14萬的進(jìn)項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我想問您這是對的嗎?不是賣什么物品才能結(jié)轉(zhuǎn)該物品的成本嗎?只賣了2萬的貨,怎么可能結(jié)轉(zhuǎn)14萬的成本呢?
答: 你好 不對 實(shí)際沒有銷售部結(jié)轉(zhuǎn)成本 只賣了2萬結(jié)轉(zhuǎn)2萬成本。
幾個(gè)月前庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,本月紅沖做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做賬時(shí)除了要沖回庫存商品,成本也要沖回嗎?
公司庫存商品,轉(zhuǎn)成本,比如庫存商品含稅價(jià)116,轉(zhuǎn)成本是不是借主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100,進(jìn)項(xiàng)可以全額抵稅

