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2278753072
于2018-05-10 09:08 發(fā)布 ??1656次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-05-10 09:08
你好!這個需要看這個借方是怎么產(chǎn)生的。是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。
2278753072 追問
2018-05-10 09:16
在公司沒成立前,由股東墊付的貨款給供應商,然后會計處理為:借:應付賬款,貸:其他應付款,收到供應商的貨款:借:銀行存款,貸:應付賬款,然后銀行收到錢還給股東:借:其他應付款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在是:其他應付款余額在借方了,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
宋生老師 解答
2018-05-10 09:18
你好!你這個貨款不是應該借庫存商品 貸其他應付款嗎 而且為什么還會收到供應商貨款? 最后你這個其他應付款一借一貸沒有平嗎?
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,其他應付款在借方如何賬務(wù)處理,才能平賬?
答: 你好!這個需要看這個借方是怎么產(chǎn)生的。是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。
其他應付款在借方如何賬務(wù)處理,才能平賬?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保余額其他應付款在借方,要如何平賬呀
答: 你好,其他應付款借方,應該表示個人應扣回的社保。發(fā)工資時,就會扣回,就平了。
2018年付應付職工薪酬借方余額5000貸方:其他應收款 45其他應付款4955跨年改如何賬務(wù)處理?
討論
不設(shè)置“其他應收款”,只“其他應付款”,那賬務(wù)處理應該如何?比如原,借“其他應收款”100元,現(xiàn)在如何用“其他應付款”記錄。原,貸其他應收款100元,現(xiàn)在如何用“其他應付款”記錄。
公司上個會計將未平應付賬款計入其他應付款中,導致其他應付款無法平賬,現(xiàn)應如何處理這部分賬務(wù)
其他應付款如何轉(zhuǎn)實收資本,賬務(wù)如何處理,是直接借其他應付款 貸實收資本嗎?
你好,公司注銷賬面應收賬款借方,其他應付款貸方有余額賬面如何處理
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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2278753072 追問
2018-05-10 09:16
宋生老師 解答
2018-05-10 09:18