APP下載
會計學堂輔導老師
于2018-05-10 09:08 發(fā)布 ??3722次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-10 09:08
你好!這個需要看這個借方是怎么產生的。是什么業(yè)務產生的。
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-10 09:30
在公司沒成立前,貨款由股東墊付,其他雜費啥的都是由股東先付的,都是掛付給股東其他應付款的賬的,由股東墊付的貨款給供應商,然后會計處理為:借:應付賬款,貸:其他應付款,收到供應商的貨款:借:銀行存款,貸:應付賬款,然后銀行收到錢還給股東:借:其他應付款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在是:其他應付款余額在借方了,現(xiàn)在如何賬務處理?
2018-05-10 09:32
現(xiàn)在這家公司要注銷,然后其他應付款在借方,如何平賬
宋生老師 解答
2018-05-10 09:35
你好!這個填入其他應收款就可以了。最終的處理看稅局的要求。一般注銷的時候,她們是會讓你收回來。
2018-05-10 09:44
那就是需要股東把錢還回來是嗎? 但是實際上是不欠股東的錢了呀
2018-05-10 09:46
我能寫一筆款:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款,收到股東還款,這樣可以嗎?
2018-05-10 09:47
你好!是不是欠錢要看你之前的數據的。按你寫的那些分錄沒辦法判斷其他應付款是不是有余額的。
2018-05-10 09:48
我是看科目余額表看到余額是在借方的呀
2018-05-10 09:51
你好!光這樣說是沒用的。注銷的時候稅局也很少會聽你這個,只會讓你還錢來然后才給你注銷。你可以當現(xiàn)金收到。先把賬做平
2018-05-10 09:53
好的, 那注銷的時候,是不是看我的稅有沒有交齊,有沒有少交稅,然后工商是不是看稅務這塊沒有問題就可以注銷呀。
2018-05-10 10:07
你好!是的。大體上就是這樣。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
無需償還的其他應付款-個人,賬務處理以及附件
答: 借其他應付款個人貸營業(yè)外收入。
其他應付款長期掛賬無單位收款賬務處理
答: 意思是一筆虛賬嗎???
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在調整之前會計的賬,發(fā)現(xiàn)其他應付款貸方一直掛著10000,之前的會計也不記得了,應該幫員工繳社保從工資多扣除了個人社保部分,但是員工已經離職,不可能給了,現(xiàn)在想把這個做平,怎么賬務處理?
答: 你好!借其他應付款 貸營業(yè)外收入
我公司一員工上月末離職了,但是與公司領導達成協(xié)議仍為該員工繳納3個月社保,其中需要他個人繳納的部分已經從上月他的工資中扣下來了做了其他應付款,公司承擔企業(yè)交納部分,那他離職后的的賬務處理怎么做
討論
老師,想問下收到的專項資金,當時審計調整在了:其他應付款,現(xiàn)在這筆錢用完了,怎么進行賬務處理呀
老師,你好,請問企業(yè)準備注銷,其他應付款有11萬多,應該怎么賬務處理
老師,公司要轉讓,請問借出去現(xiàn)確定收不回來的借款如何進行賬務處理,還有就是在經營過程中老板墊付的一些錢,當時記在其他應付款一一老板名下,現(xiàn)在怎么樣進行賬務處理,謝謝!
我單位多年以前掛賬其他應付款18505元,2018年預算撥專項款用于支付其他應付款,請教賬務處理
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 297104 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-10 09:30
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-10 09:32
宋生老師 解答
2018-05-10 09:35
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-10 09:44
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-10 09:46
宋生老師 解答
2018-05-10 09:47
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-10 09:48
宋生老師 解答
2018-05-10 09:51
會計學堂輔導老師 追問
2018-05-10 09:53
宋生老師 解答
2018-05-10 10:07