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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-09 17:32

你好,是取得發(fā)票金額低于暫估入庫金額?

深情與貓 追問

2018-05-09 17:37

是的 請問怎么做賬務處理?

鄒老師 解答

2018-05-09 17:38

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目 
然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做調(diào)整 
借;庫存商品   貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本

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同學,你好,不需要單獨處理,這是正常現(xiàn)象,差異產(chǎn)生在這個月,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,就按照實際歸集到的成本結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2021-07-05 16:39:28
你好,是取得發(fā)票金額低于暫估入庫金額?
2018-05-09 17:32:34
借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-27 11:35:34
你的做法是正確的了呢
2018-08-17 08:12:53
你好,3月份認證時分錄是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
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