老師,公司的開票信息中的銀行賬號信息有變更,在電 問
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
24年7月計提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問
你好,你這個咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請問,我每月的手續(xù)費已記入財務(wù)費用,然后 問
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:財務(wù)費用? 負數(shù) 答
老師你好,我想問一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬分之五計算,不是利滾利 答

請問老師,我們公司的房租是季付,6月底付7-9月的房租,這樣做賬的時候是怎么寫分錄呢?“借:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司 貸:銀行存款、借:預付賬款-房租/物業(yè)費/POS機費 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司”。但我看之前賬上是“借:累計攤銷-房租 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司”,哪種做法是對的呢???
答: 您好,這個的是借:預付賬款-房租/物業(yè)費/POS機費 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司? ?這個是對的
你好,老師,物業(yè)公司前面都是按代收代付做賬,預付電費:借:預付賬款-電費 貸:銀行存款,收到發(fā)票;借:其他應(yīng)付款-電費 貸:預付賬款-電費,這樣做賬的,現(xiàn)在客戶要求開發(fā)票,賬怎么做?前面做的賬也不對感覺
答: 前期賬務(wù)處理正確做法(代收代付) 預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。 代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金),貸:其他應(yīng)付款 - 代收電費。 支付電費并收發(fā)票:借:其他應(yīng)付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。 客戶要求開發(fā)票時的賬務(wù)處理(轉(zhuǎn)售電) 確認收入:借:其他應(yīng)付款 - 代收電費,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)/ 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預付賬款 - 電費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是上個月查到:A公司的預付款 借 應(yīng)付賬款 100 貸 銀行存款 100沖回A公司預付款(做紅字發(fā)票) 借 應(yīng)付賬款 —100 貸 銀行存款 —100第二步預付A公司款, 借 預付賬款 100 貸 銀行存款 100第三步預付沖應(yīng)付 借 應(yīng)付賬款—A公司 100 貸 預付賬款 100種預付沖應(yīng)付的分錄對嗎?
答: 您好直接可以做借應(yīng)付賬款負數(shù)借預付賬款100

