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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-10 20:25

您好
請問您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 20:28

借  主營業(yè)務(wù)成本   貸應(yīng)付賬款-暫估

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:29

借 利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付賬款-暫估  貸方負(fù)數(shù) 少收發(fā)票的金額 應(yīng)該這樣寫分錄

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 20:35

如果是多收發(fā)票 咋做分錄呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:35

借 利潤分配-未分配利潤  發(fā)票跟暫估差額
貸 應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款   發(fā)票金額

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 20:43

怎么貸方兩個(gè)應(yīng)付呀   沒看明白

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:45

借 利潤分配-未分配利潤  發(fā)票跟暫估差額
借 應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款   發(fā)票金額
抱歉忘記改成借了 對不起 應(yīng)該是這樣的哈

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 20:57

為啥還要多加一個(gè)貸方應(yīng)付賬款  發(fā)票金額呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 20:58

因?yàn)槟呀?jīng)收到發(fā)票了 不是暫估的了啊

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 21:00

但是我做收回發(fā)票的時(shí)候  已經(jīng)做了應(yīng)付賬款了

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:00

您收回發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的?
您不是剛收到發(fā)票嗎?

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 21:06

借  主營業(yè)務(wù)成本  貸   應(yīng)付賬款或者銀行存款

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:07

您不是暫估的嗎?
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估  暫估不是這樣寫分錄的嗎?

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 21:07

多收發(fā)票的  單獨(dú)做利潤-未分配利潤  怎么做呀

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 21:10

您是問的我收回發(fā)票的分錄   借  主營業(yè)務(wù)成本  貸   應(yīng)付賬款或者銀行存款                 暫估分錄是那樣寫   借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:11

那你收回發(fā)票 不是發(fā)票金額多了或者少了 還沒有寫分錄 現(xiàn)在咱們不就是在討論寫分錄嗎?
難道您已經(jīng)把收到發(fā)票的分錄寫了?

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 21:31

沒寫呢   一開始  我就說了   23年做暫估了     借  主營業(yè)務(wù)成本 170萬   貸應(yīng)付賬款-暫估  170萬  
 24年回了 138萬成本    先沖了23年170萬    然后做24年回的成本  借:主營業(yè)務(wù)成本  貸;銀行存款    
這是少收發(fā)票了  做分錄  借 利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù)   貸 應(yīng)付賬款-暫估  貸方負(fù)數(shù)  少收發(fā)票的金額     少收發(fā)票的金額是哪個(gè)金額呀

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:39

您前面只說了暫估170的分錄 后面沒說做回成本的分錄
應(yīng)該是收到發(fā)票的時(shí)候一筆分錄寫的 沒必要先紅沖 然后再寫分錄
借 利潤分配-未分配利潤 -32
借 應(yīng)付賬款-暫估 138
貸 銀行存款 138


如果要紅沖再寫分錄
借;利潤分配-未分配利潤 -170
貸 應(yīng)付賬款-暫估 -170
根據(jù)發(fā)票
借  利潤分配-未分配利潤 138
貸 應(yīng)付賬款
支付款項(xiàng)
借 應(yīng)付賬款138
貸 銀行存款 138

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 21:54

如果要紅沖再寫分錄    這里面還用做  借  主營業(yè)務(wù)成本    貸  應(yīng)付賬款   嗎

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:57

不需要了 我下面寫的就是沖紅再入賬的分錄啊

藍(lán)色妖姬 追問

2024-07-10 21:58

但是我已經(jīng)做了借  主營業(yè)務(wù)成本    貸  應(yīng)付賬款      還有別的做法嗎

bamboo老師 解答

2024-07-10 21:59

那這樣做了也可以的 只是您計(jì)入了今年的成本
然后寫付款分錄就好了

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借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,之前是這么做的嗎?
2021-12-06 16:30:50
你好,借:預(yù)提費(fèi)用 25借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬元
2021-05-12 16:13:17
你好,把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整,其他沒問題
2020-07-23 16:32:25
你想把之前暫估做費(fèi)用?暫估那個(gè)賬做錯(cuò)么,不需要暫估,你這個(gè)做費(fèi)用也只能使用以前年度損益調(diào)整啊
2019-09-17 14:21:30
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