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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-10 11:51

你好 ;     你之前掛多了。 你還平衡了  如果之前是調(diào)整的利潤分配-未分配利潤。 現(xiàn)在就對應(yīng)去沖這個(gè)         

耍酷的水杯 追問

2021-11-10 11:58

如何看的出來,之前期初應(yīng)付賬款對應(yīng)的科目是哪個(gè)

meizi老師 解答

2021-11-10 12:01

 你好 ;       去看你建賬的數(shù)據(jù) 。 一一核對 是不是看 沖的利潤分配     

耍酷的水杯 追問

2021-11-10 12:10

可以沖減成本嗎

??岬乃? 追問

2021-11-10 12:11

因?yàn)槭潜灸甓葤戾e(cuò)的,所以成本減少,利潤月底結(jié)轉(zhuǎn)就增加了,這樣可行嗎

meizi老師 解答

2021-11-10 12:16

你好; 去看你  之前建賬的數(shù)據(jù)   到底是     調(diào)整的那個(gè)科目 。  最終 去調(diào)整利潤分配哈   

耍酷的水杯 追問

2021-11-10 12:45

建賬的數(shù)據(jù),看不出來,該如何去看,金蝶軟件

meizi老師 解答

2021-11-10 12:45

 你好 ; 看你建賬的數(shù)據(jù)。 期初建賬的數(shù)據(jù)是 根據(jù)期末的科目余額表來看的 

耍酷的水杯 追問

2021-11-10 14:14

期初,有未分配利潤,也有本年利潤余額,該沖哪個(gè)

meizi老師 解答

2021-11-10 14:16

 你好;    沖利潤分配去    

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前兩個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02
如果這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48
是去年的吧,那就走以前年度損益調(diào)整科目,主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
2019-10-19 00:43:20
你好,是這樣做調(diào)整分錄 借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-02-16 15:37:11
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,之前是這么做的嗎?
2021-12-06 16:30:50
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