老師,我暫估的原材料單價(jià)比實(shí)際進(jìn)來(lái)的發(fā)票單價(jià)要高,而且之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估是2023年的,發(fā)票次年一月份才來(lái),我做了筆按發(fā)票單價(jià)沖回,然后差額做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,這樣對(duì)嗎
曉娜
于2024-03-14 16:10 發(fā)布 ??368次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2024-03-14 16:12
同學(xué)您好! 暫估原材料單價(jià)高于實(shí)際發(fā)票單價(jià),并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,處理上應(yīng)先沖回原暫估分錄,再按實(shí)際發(fā)票單價(jià)入賬。差額部分調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而非直接沖減未分配利潤(rùn)。建議調(diào)整分錄為借:原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);借:原材料,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(差額),貸:應(yīng)付賬款。
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前兩個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益
最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2019-03-25 18:40:02

如果這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)20萬(wàn)需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48

是去年的吧,那就走以前年度損益調(diào)整科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
2019-10-19 00:43:20

你好,是這樣做調(diào)整分錄
借;庫(kù)存商品等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-02-16 15:37:11

你好,期末主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
報(bào)表中的未分配利潤(rùn)和賬上需要一樣才是的
2021-10-11 09:16:18
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曉娜 追問(wèn)
2024-03-14 16:14
易 老師 解答
2024-03-14 16:19