
賬面未交增值稅與納稅申報(bào)表有尾差怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是什么?調(diào)整管理費(fèi)用嗎
答: 您好,調(diào)整尾差,記營(yíng)業(yè)外支出/營(yíng)業(yè)外收入即可
報(bào)銷:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 貸:管理費(fèi)用(借方金額負(fù)數(shù))
答: 你好! 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未交增值稅轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是什么意思這筆賬
答: 意思是,還需要交一筆增值稅,這筆是管理方面造成的補(bǔ)交,如果是這樣的話,也不能這樣做

