
老師,沖回去年多計提的工資應(yīng)該怎么做賬,謝謝
答: 同學(xué)你好,借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
去年工資多計提了500元,今年應(yīng)該怎么做,請詳細(xì)說明,謝謝
答: 你好 借應(yīng)付職工薪酬-工資5100 貸以前年度損益調(diào)整5100 借以前年度損益調(diào)整5100 貸未分配利潤5100
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!去年計提的工資放在其他應(yīng)付款,今年發(fā)現(xiàn)多計提了,需要沖回,請問如果做分錄(包含所得稅)謝謝!
答: 借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款這么做的嗎?





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