2017年6月需要更正申報(bào)增值稅報(bào)表,是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,更正后2017年的數(shù)相應(yīng)就不一樣了,我怎么做賬務(wù)處理?18年做年度損益調(diào)整?17年賬已結(jié)。

章丑丑3702
于2018-05-07 08:11 發(fā)布 ??3164次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-07 08:33
做以前年度損益調(diào)整,分錄如下
"計(jì)提,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金(如果有滯納金)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
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做以前年度損益調(diào)整,分錄如下
"計(jì)提,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金(如果有滯納金)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-07 08:33:22
您好,您做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,他沒(méi)有影響到你的收入呀。你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后有繳納稅款嗎?
2022-05-21 10:34:57
你好!需要調(diào)整未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)
2018-07-09 16:04:54
不需要更正2017年所得稅年報(bào)了。
2018-10-15 09:28:17
只要更改所得稅申報(bào)表就可以,補(bǔ)交稅款,財(cái)務(wù)帳可以不動(dòng)的
2018-11-09 14:04:06
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