
本月開了紅票,進(jìn)項稅額是40元,這筆款在17年10月已記賬認(rèn)證并做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我們是購方,對方在本月給這筆款重開的是普通發(fā)票。賬務(wù)處理怎么記呢?國稅報表的這筆已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額怎么填報呢?
答: 在增值稅附表二中間部分填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理
這個票我記賬并已認(rèn)證后對方作廢了,次月報稅后稅局要求我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交了稅款,當(dāng)時分錄是借原材料貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方重新開了這張票我該怎么處理呢
答: 你好,重新開具了發(fā)票按購進(jìn)處理就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有一張已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,福利費(fèi)方面的,10月份也申報了,在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時候也做轉(zhuǎn)出的,11月份發(fā)現(xiàn)有誤,想讓對方做開給一個紅字申請發(fā)票沖這筆,11月納稅申報附表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出就會有“負(fù)數(shù)“”進(jìn)項額,但是我10月份附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額中我已經(jīng)在“福利費(fèi)”進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄添寫了,那在11月份申報的時候附表二這筆10月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出的額我該如何處理啊
答: 你轉(zhuǎn)出的那個分錄你直接寫一個原分錄的負(fù)數(shù)分錄沖銷轉(zhuǎn)出的就可以了




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林海華 追問
2018-05-06 13:23
林海華 追問
2018-05-06 13:31
江老師 解答
2018-05-06 20:22