做賬之后都需要核對(duì)哪些數(shù)據(jù),才能保證做的正確的,報(bào)表需要核對(duì)什么才是正確的

張小寶
于2024-07-08 10:34 發(fā)布 ??502次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-07-08 10:35
你好,貨幣資金和你的出納核對(duì)一下,往來(lái)科目和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。然后存貨固定資產(chǎn)可以去盤(pán)點(diǎn)一下的。應(yīng)付職工薪酬,他的余額可以和你的工資表里面的核對(duì)。
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同學(xué),你好
首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問(wèn)題。 有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。?
其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒(méi)有問(wèn)題,反之肯定有問(wèn)題,逐項(xiàng)核對(duì),找出錯(cuò)誤。?
再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤(rùn)表,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確,有無(wú)漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。?
最后,賬賬核對(duì)(財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷(xiāo)售賬等)、賬表核對(duì)(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(duì)(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)
2024-07-08 10:40:54
你好,貨幣資金和你的出納核對(duì)一下,往來(lái)科目和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。然后存貨固定資產(chǎn)可以去盤(pán)點(diǎn)一下的。應(yīng)付職工薪酬,他的余額可以和你的工資表里面的核對(duì)。
2024-07-08 10:35:18
您好, 銀行存款,收入,成本費(fèi)用這塊,看是不是和收到的或開(kāi)出去的是一樣
2024-07-08 10:32:09
看資產(chǎn)負(fù)債表中的“貨幣資金”數(shù)據(jù)(這個(gè)包括庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款的余額之和),與實(shí)際的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì);
看利潤(rùn)表中的收入數(shù)據(jù)與實(shí)際銷(xiāo)售是否相符,看利潤(rùn)表中的成本數(shù)據(jù)是否與實(shí)際銷(xiāo)售的成本出庫(kù)單金額是否相符。
另外管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用進(jìn)行核對(duì),是否與做賬相符,
看營(yíng)業(yè)稅金及附加的數(shù)據(jù)是否與計(jì)提的稅費(fèi)相符??梢院藢?duì)應(yīng)交增值稅的金額。
應(yīng)計(jì)提的費(fèi)用計(jì)提了沒(méi)有,應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用分?jǐn)倹](méi)有
上述可以檢查報(bào)表是否與實(shí)際業(yè)務(wù)相符
2017-07-02 15:06:30
你說(shuō)的是軟件上的還是自己核對(duì)??
2019-02-15 09:19:05
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