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送心意

答疑——賀老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2019-10-23 10:59

首先檢查所有賬目是否都已經(jīng)入賬;然后編制科目余額試算平衡表,一般來說,只要試算是平衡的,賬務(wù)基本上沒有什么問題了。

雪雪 追問

2019-10-23 11:09

試算平衡表具體是一些什么呀,如何編制呢,請問學(xué)堂有相關(guān)視頻推薦一下嗎

雪雪 追問

2019-10-23 11:09

現(xiàn)在就是沒有結(jié)賬,讓編報表,感覺很痛苦

答疑——賀老師 解答

2019-10-23 11:12

理解。試算平衡表是把涉及到的全部賬戶只要有金額的在相應(yīng)的借方和貸方填入。最后所有賬戶的借方和貸方出來的余額是相等的,這樣就說明試算平衡。建議聽聽實操老師講的報表編制。

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學(xué)你好 你要先補(bǔ)做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務(wù)處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計入管理費用-會務(wù)費即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費用400 銀行存款 3600 貸;其他應(yīng)收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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