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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-08 10:32

您好, 銀行存款,收入,成本費(fèi)用這塊,看是不是和收到的或開(kāi)出去的是一樣

張小寶 追問(wèn)

2024-07-08 10:33

都是一樣的還有其他的嗎需要核對(duì)報(bào)表哪些數(shù)據(jù)

劉艷紅老師 解答

2024-07-08 10:34

那就說(shuō)明沒(méi)有問(wèn)題了,可以申報(bào)了,一般就是這些

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您好, 銀行存款,收入,成本費(fèi)用這塊,看是不是和收到的或開(kāi)出去的是一樣
2024-07-08 10:32:09
你好,貨幣資金和你的出納核對(duì)一下,往來(lái)科目和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。然后存貨固定資產(chǎn)可以去盤(pán)點(diǎn)一下的。應(yīng)付職工薪酬,他的余額可以和你的工資表里面的核對(duì)。
2024-07-08 10:35:18
同學(xué),你好 首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問(wèn)題。 有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。? 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒(méi)有問(wèn)題,反之肯定有問(wèn)題,逐項(xiàng)核對(duì),找出錯(cuò)誤。? 再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤(rùn)表,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確,有無(wú)漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。? 最后,賬賬核對(duì)(財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷售賬等)、賬表核對(duì)(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(duì)(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)
2024-07-08 10:40:54
看資產(chǎn)負(fù)債表中的“貨幣資金”數(shù)據(jù)(這個(gè)包括庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款的余額之和),與實(shí)際的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì); 看利潤(rùn)表中的收入數(shù)據(jù)與實(shí)際銷售是否相符,看利潤(rùn)表中的成本數(shù)據(jù)是否與實(shí)際銷售的成本出庫(kù)單金額是否相符。 另外管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用進(jìn)行核對(duì),是否與做賬相符, 看營(yíng)業(yè)稅金及附加的數(shù)據(jù)是否與計(jì)提的稅費(fèi)相符。可以核對(duì)應(yīng)交增值稅的金額。 應(yīng)計(jì)提的費(fèi)用計(jì)提了沒(méi)有,應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用分?jǐn)倹](méi)有 上述可以檢查報(bào)表是否與實(shí)際業(yè)務(wù)相符
2017-07-02 15:06:30
首先檢查所有賬目是否都已經(jīng)入賬;然后編制科目余額試算平衡表,一般來(lái)說(shuō),只要試算是平衡的,賬務(wù)基本上沒(méi)有什么問(wèn)題了。
2019-10-23 10:59:14
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