
進(jìn)項(xiàng)稅是做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那收到留抵退稅,科目是怎樣做?是直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可?那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目的余額還是退稅前的余額?
答: 你好,你這個待抵扣是認(rèn)證了嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)的科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 哪些要結(jié)轉(zhuǎn) ,哪些月末沒有余額,哪些月末是余額的?
答: 你好,增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月末都有余額,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這個科目是不是就是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額減少了?轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額不用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 是的,就是進(jìn)項(xiàng)稅額減少了,借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

