應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目月末有余額么?
會(huì)計(jì)人生
于2020-10-20 11:01 發(fā)布 ??2293次瀏覽
- 送心意
王娟老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

這個(gè)是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫(kù)存商品? 貸銀行,就是把你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做庫(kù)存商品 下面,相當(dāng)你收到普通發(fā)票這樣
2021-01-14 10:24:03
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