国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-04 16:19

繳納時做的:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:銀行存款

江老師 解答

2018-05-04 16:23

借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)

上傳圖片 ?
相關問題討論
繳納時做的:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:銀行存款
2018-05-04 16:19:23
年結和平時結賬不同就是多做一筆結轉本年利潤的分錄 其他完全一樣 再有就是要備份賬套 年末結轉本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。
2019-01-11 15:49:37
您好 具體什么呢
2016-09-13 12:06:47
你好!你要改什么科目?具體什么業(yè)務?
2018-09-25 14:51:03
是的 結轉到下期 本期期初數(shù)就是上期期末數(shù)
2019-04-12 18:15:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...