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Luck Fairy
于2018-05-04 16:17 發(fā)布 ??653次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-05-04 16:19
繳納時做的:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:銀行存款
江老師 解答
2018-05-04 16:23
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
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月底結賬都那個科目?????
答: 繳納時做的:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:銀行存款
在年底結賬的時候要注意些什么,哪些科目要特別注意?年底結賬哪些科目可以不平?
答: 年結和平時結賬不同就是多做一筆結轉本年利潤的分錄 其他完全一樣 再有就是要備份賬套 年末結轉本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想把科目改一下,但是3月份已結賬了,就改不了,需要反結賬的,那這幾個月就白做了
答: 你好!你要改什么科目?具體什么業(yè)務?
年末結賬結轉哪些科目
討論
建安公司月底結賬需要結轉的科目
老師,已經(jīng)結賬了的話,我發(fā)現(xiàn)他科目錯了咋整?
當月結賬后,需要檢查哪些科目呢?怎樣判斷自己做的是否正確呢
老結賬后發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該如何改正
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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江老師 解答
2018-05-04 16:23