
還有去年管理費用電話費,沒有發(fā)票就直接做費用,貸銀行存款,,另外就是預提房租租車費,這種匯算清繳時調整的,交所得稅,這些管理費用也不好做會計憑證了吧?直接列清楚調增加哪些就行了吧?但是預提費用導致其他應付款也是根據(jù)自己寫的情況說明,調整會計報表?
答: 沒有發(fā)票的計入費用的,全部在企業(yè)所得稅年報時,不得列支,全部屬于調增應納稅所得額的數(shù)據(jù)
老師好,代收代繳員工匯算清繳的個稅款,這樣處理對嗎1.收到員工打款借:銀行存款貸:其他應付款2.代繳個稅借:其他應付款貸:銀行存款
答: 你好! 把其他應付款改為:應交稅費…個人所得稅,即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年計提管理費用借:管理費用貸:其他應付款今年回票是發(fā)現(xiàn)忘記計提進行稅了,已經(jīng)匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補上計提,謝謝
公司法人一開始墊資買了一些東西,借管理費用5000貸其他應付款5000,后來他又從公司借了1萬差旅費借其他應收10000貸銀行存款10000,怎樣同一個人,既有其他應收,又有其他應付,怎么辦
我公司有一筆費用,12月份掛帳了,也沒有給對方匯款,就做了借管理費用,貸其他應付款,5月份才能將發(fā)票開過來,請問這個做匯算清繳怎么做?
老師,有員工在2019年來報銷了,有發(fā)票,已經(jīng)做賬。借:管理費用。貸:其他應付款。但是沒有付錢給員工,老板說財務狀況好了再付給他。匯算清繳的時候,需要調整嗎?還是不影響。
老師,19年暫估了一筆費用,借管理費用 貸其他應付款-暫估,20年確定拿不到發(fā)票了,在匯算清繳的時候調增了這筆費用,20年賬套怎么改分錄?

