
公司法人一開(kāi)始?jí)|資買(mǎi)了一些東西,借管理費(fèi)用5000貸其他應(yīng)付款5000,后來(lái)他又從公司借了1萬(wàn)差旅費(fèi)借其他應(yīng)收10000貸銀行存款10000,怎樣同一個(gè)人,既有其他應(yīng)收,又有其他應(yīng)付,怎么辦
答: 這個(gè)沒(méi)關(guān)系,可以直接抵掉 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
我想問(wèn)一下,我們不開(kāi)發(fā)票,收到公司墊付資金費(fèi),我掛是借:銀行存款700000元 貸:其他應(yīng)付款700000元 支付的分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這筆其他應(yīng)付款等收回來(lái)再?zèng)_銷(xiāo)掉 老板看了之后,不讓掛其他應(yīng)付,要掛應(yīng)收款 我要掛其他應(yīng)收,該怎么掛
答: 你好,這個(gè)是無(wú)法掛其他應(yīng)收的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,年末余額表上,銀行存款+其他應(yīng)收款(無(wú)應(yīng)收賬款)應(yīng)該等于其他應(yīng)付款嗎
答: 同學(xué),你好 不等于的


鄒老師 解答
2017-01-10 14:24