
我公司為一般納稅人,本月已開(kāi)發(fā)票100萬(wàn),已經(jīng)計(jì)提了增值稅附加稅11891.89元,現(xiàn)在這些增值稅已全部有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,那就附加稅我們也不用交了,對(duì)吧?。那我已經(jīng)計(jì)提的這個(gè)附加稅11891.89元應(yīng)該記入哪個(gè)科目呢?分錄該怎么做?
答: 你好!是的。你計(jì)提應(yīng)該按實(shí)際應(yīng)交的增值稅的比例來(lái)計(jì)提。 你現(xiàn)在紅字沖減計(jì)提的分錄就好了
增值稅專票稅局代開(kāi)的,已經(jīng)交了稅款,附加稅自己網(wǎng)上扣款,今年12月,直接扣繳了附加稅,忘記了十月開(kāi)的普票也要交增值稅及附加稅,我提交了增值稅申報(bào)表,可是附加稅已經(jīng)扣款了,少交了附加稅我該怎么辦
答: 附加稅按你本月實(shí)際繳納的增值稅額申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
麻煩問(wèn)一下3月份開(kāi)的專票應(yīng)該是6%的稅率開(kāi)成3%了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢 那我現(xiàn)在報(bào)3月份的稅,是不是得按照開(kāi)錯(cuò)的票交增值稅了呢 我們有留抵稅,本來(lái)是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵叔e(cuò)了,是不是還得交增值稅和附加稅呢 那本來(lái)不用交附加稅的,結(jié)果現(xiàn)在還得交附加稅,這個(gè)多交的稅咋辦呢
答: 是的,先按開(kāi)錯(cuò)的申報(bào)。本月再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票更正

