
我公司為一般納稅人,本月已開發(fā)票100萬,已經(jīng)計提了增值稅附加稅11891.89元,現(xiàn)在這些增值稅已全部有進項稅額抵扣了,那就附加稅我們也不用交了,對吧?。那我已經(jīng)計提的這個附加稅11891.89元應該記入哪個科目呢?分錄該怎么做?
答: 你好!是的。你計提應該按實際應交的增值稅的比例來計提。 你現(xiàn)在紅字沖減計提的分錄就好了
增值稅專票稅局代開的,已經(jīng)交了稅款,附加稅自己網(wǎng)上扣款,今年12月,直接扣繳了附加稅,忘記了十月開的普票也要交增值稅及附加稅,我提交了增值稅申報表,可是附加稅已經(jīng)扣款了,少交了附加稅我該怎么辦
答: 附加稅按你本月實際繳納的增值稅額申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
麻煩問一下3月份開的專票應該是6%的稅率開成3%了,對方已經(jīng)認證了,這個應該怎么辦呢 那我現(xiàn)在報3月份的稅,是不是得按照開錯的票交增值稅了呢 我們有留抵稅,本來是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因為稅率錯了,是不是還得交增值稅和附加稅呢 那本來不用交附加稅的,結果現(xiàn)在還得交附加稅,這個多交的稅咋辦呢
答: 是的,先按開錯的申報。本月再開負數(shù)發(fā)票更正

