我們銷售一批產(chǎn)品,我們沒有資質(zhì),我們把貨款轉(zhuǎn)給一 問
您好,這個(gè)相當(dāng)于掛靠性質(zhì),明面稅法來看這個(gè)業(yè)務(wù)與您沒有關(guān)系,是對(duì)方在營運(yùn),應(yīng)該也是對(duì)方給客戶開票,購進(jìn)的成本發(fā)票也是開給對(duì)方是不 答
老師好!請(qǐng)問停工損失核算原則,應(yīng)該在什么情況下使 問
同學(xué),你好 一般涉及 非正常停工:因停電、停水、待料、機(jī)械故障、不可抗力等導(dǎo)致的停工,需核算實(shí)際損失(如原材料損耗、人工成本、設(shè)備折舊等)。 計(jì)劃外停工:如企業(yè)遷移、自然災(zāi)害等不可預(yù)見因素導(dǎo)致的停工,需將損失計(jì)入營業(yè)外支出。 答
租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出還 問
?租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出 答
老師請(qǐng)問計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師您好,購銷合同交的印花稅是含 稅還是不含稅? 問
同學(xué),你好 按照合同,合同金額含稅的,就是含稅 答

這是增值稅主表怎么填啊本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么意思 為什么是負(fù)數(shù)
答: (四十四)第30欄“③本期繳納上期應(yīng)納稅額”:填寫納稅人本期繳納上一稅款所屬期應(yīng)繳未繳的增值稅額。
增值稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)和本期已繳稅額為什么不是一個(gè)數(shù)?本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么意思?
答: 你好,應(yīng)納稅額是本月應(yīng)納稅額,已交是本期繳納上期
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人增值稅填報(bào),本期繳納上期應(yīng)納稅額,此欄是什么意思?怎么填?
答: 就是這個(gè)月繳納上個(gè)月的增值稅額.比如你現(xiàn)在申報(bào)五月份的增值稅,那么就是五月初繳納四月份的增值稅






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