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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-27 15:26

借:庫存商品 
       應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
       貸:銀行存款 
借:管理費用--福利費 
      貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費 
     貸:庫存商品 
             應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-12-20 15:50:52
同學你好 做分錄的時候直接做就行了 直接沖減
2021-10-15 10:44:25
你好 ; 借主營業(yè)務(wù)成本 -工資 - 修理費 - 油費 銀行存款 ;應(yīng)付職工薪酬- 工資
2021-10-09 11:36:55
您好 請問入賬的時候 進項稅額怎么寫的分錄
2021-07-10 10:32:46
您好 借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款的,
2020-09-07 08:38:45
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