
建筑勞務(wù)清包工本月已經(jīng)預(yù)繳稅款發(fā)票沒(méi)有開(kāi),下月月初填增值稅申報(bào)表時(shí)只要在預(yù)繳那填預(yù)繳的數(shù)據(jù)就可以了嗎?
答: 您好,是的,就填寫(xiě)那一欄即可。
公司是建筑業(yè),月報(bào),上個(gè)月異地工程開(kāi)發(fā)票90多萬(wàn),預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接預(yù)交了200多萬(wàn)的增值稅,8月9月才能把發(fā)票開(kāi)齊,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候,在本期預(yù)繳里面填總共預(yù)繳的增值稅嗎?
答: 填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)第3欄次 建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,按實(shí)際預(yù)繳數(shù)填寫(xiě)“本期發(fā)生額”,按抵減數(shù)填寫(xiě)“本期實(shí)際實(shí)際抵減稅額”,差額形成“期末余額”,也就是下期的“期初余額”
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)有個(gè)外地項(xiàng)目填表問(wèn)題,去年11月份開(kāi)票了沒(méi)有預(yù)繳稅款,1月份預(yù)繳的稅款,但是實(shí)際一月份我們是不用繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)1、主表28欄次如果填寫(xiě)預(yù)繳的稅款會(huì)體現(xiàn)多交稅款,主表28欄不填寫(xiě)數(shù)據(jù)下月在填寫(xiě)數(shù)據(jù)可以嗎1、附表五里本期實(shí)際抵減稅額需要填數(shù)據(jù)嗎?
答: 你好,可以的,只需要填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額就可以的。





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